内设机构

内设机构

发布时间:2022-09-17 来源:平城区审计局

(一)办公室。负责区委审计委员会办公室、局党组和局机关日常事务,负责支部“三基建设”、会议组织和有关报告、文件、管理制度的起草;汇编人事、财务统计报表,承担宣传和机关文电处理、信息、行政后勤、财务、人事劳资、教育培训、退休人员、安全保卫、内部审计等事务。

(二)法规室。研究贯彻国家有关法律、法规、规章制度,负责对全区审计工作相关重要问题进行研究,承担局机关行政复议、行政诉讼等工作,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调;负责审计业务审理、档案管理、保密、信访、电子数据。安排审计年度项目计划,检查审计项目执行情况。

(三)投资和企业审计室。组织审计区投资、以区投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。组织审计区国有企业和区人民政府规定的区国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支。

(四)财政和行政事业审计室。组织审计国家及省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计区级预算执行和其他财政收支。对区属党政各部门预算资金和专项资金收支的真实性、合法性及事业单位财务收支情况进行审计监督。

(五)农业和资源环保审计室。组织审计农业农村和其他相关公共资金和建设项目。开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

(六)社会保障审计室。组织对区人民政府相关部门、乡镇、街道办事处、人民政府管理和其他单位受区人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

(七)经济责任审计室。组织实施区管党政主要领导干部、国有企业主要领导人及其他单位主要负责人经济责任审计。