目录
第一部分:概况
一、本部门职责
二、部门构成
第二部分:2022年度部门预算报表
表一:2022年部门预算收支总表
表二:2022年部门收入总表
表三:2022年部门支出总表
表四:2022年财政拨款收支总表
表五:2022年一般公共预算支出表
表六:2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
表七:2022年政府性基金预算收入表
表八:2022年政府性基金预算支出表
表九:2022年国有资本经营预算收支预算表
表十:2022年三公经费支出表
表十一:2022年机关运行经费
表十二:2022年基本支出绩效目标申报表
表十三:2022年项目支出绩效目标申报表
第三部分:2022年度部门情况说明
一、2022年度部门预算收支情况
二、“三公”经费增减变化原因说明
三、政府预算采购情况
四、政府性基金预算情况
五、机关运行经费安排情况
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
2、房屋情况
七、绩效管理情况
第四部分:名词解释
第一部分:概况
一、本部门职责
(一)、配合区教育局制定符合党的教育方针和国家法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
(二)、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合南郊区人民政府依法动员、组织适龄儿童入学,严格控制辍学。
(三)、努力提高办学质量和办学效益,实施小学义务教育,促进基础教育事业的发展。
(四)、负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
二、部门构成
我单位事业编制22人,实有事业人数23人,其中财政供养人员23人。退休人员8人,在社会保险中心开支。本单位属于独立上报单位。
第二部分:2022年度部门预算报表
第三部分:2022年度部门情况说明
一、2022年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
2022年部门预算收入277.64万元,相比上年万元增加23.68万元。主要原因是加23.68万元。
(二)一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算支出预算277.64万元,相比上年增加23.68万元。主要原因:人员工资基数调整。
1、2022年基本支出266.70万元,比2021年增加加23.68万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少或增加的主要原因是加23.68万元。其中:人员经费266.70万元,公用经费10.94万元。
2、2022年项目支出0万元,比2021年无变化。
二、“三公”经费增减变化原因说明
2022年本部门无一般公共预算安排的“三公”经费预算。
三、政府预算采购情况
本部门政府采购预算总额1.6万元。
四、政府性基金预算情况
本部门2022年政府性基金预算为0万元。
五、机关运行经费安排情况
2022年度机关运行经费0万元。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位无车辆。
2.房屋情况
我单位无自有房屋。
七、绩效管理情况
绩效目标申报情况:2022年本部门实施绩效目标管理的项目有0个,涉及资金0万元。
第四部分:名词解释
(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。
(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。