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大同市平城区科学技术协会2021年度决算公开说明

发布时间:2022-02-10 17:01 来源:平城区科学技术协会 浏览量:

目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分2021年度部门决算报表

表一:2021年度收入支出决算批复表

表二:2021年收支决算总表

表三:2021年收入决算表

表四:2021年支出决算表

表五:2021年财政拨款收入支出决算总表

表六:2021年一般公共预算支出决算表

表七:2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表八:2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:2021年“三公”经费情况统计表

表十:2021年项目绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明

1、决算收入情况

2、一般公共预算支出情况

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2.房屋情况

七、绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本部门职责

(一)主要职能:

1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《山西省科学技术协会条例》广泛开展科技普及工作,普及科学技术知识,倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高全民科学文化素质。

2、开展学术交流和学术活动,活跃学术思想,促进科学发展。

3、反映科学工作者的建议、意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与科技政策、规划的制定。

4、推广先进科学技术,促进科学技术成果转化,组织学会与企业的协作,开展科学技术咨询活动,推动科学技术进步。

5、开展科技人员继续教育和培训工作。

6、兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。

7、承担区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员情况:我单位是平城区区委领导下的人民团体组织。现有在职工作人员3名,2个行政编制,1个事业编制。

二、部门构成

机构情况:平城区科学技术协会,正科级建制,全额拨款单位,是平城区区委领导下的人民团体组织。

第二部分2021年度部门决算报表

附件:大同市平城区科学技术协会2021年度收入支出决算批复表.xls

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明

1、决算收入情况

2021年我单位决算收入2102367.60元,其中:一般公共预算财政拨款收入2102315.61元、其他收入51.99元。

2020年我单位决算收入1134806.36元,其中:一般公共预算财政拨款收入1133840.90元、其他收入965.46元。两年相比,收入较上一年增加967561.24元,主要原因是本年增加科创科普项目收入。

2、一般公共预算支出情况

2021年我单位一般公共预算支出2139430.87元,其中:基本支出392504.63元(人员支出368,529.53元,公用经费23975.10元)、项目支出1746926.24元。

2020年我单位一般公共预算支出1125788.21元,其中:基本支出446393.21元(人员支出413063.21元,公用经费33330.00元)、项目支出679395.00元。两年相比,一般公共预算支出较上一年增加1013642.66元,主要原因是本年增加科创科普项目支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

2021年、2020年我单位均不涉及“三公”经费,两年相比无增减变化。

三、政府预算采购情况说明

2021年我单位政府采购金额1449270元,其中:采购货物支出1147574元、采购工程支出15952元、采购服务支出285744元,与2020年采购0元相比增加1449270元,主要原因是本年增加科创科普项目采购。

四、政府性基金预算情况

2021年、2020年我单位均无政府性基金收入,无增减变化。

五、机关运行经费情况

2021年机关运行经费23975.1元,其中:办公费7920.8元、福利费1054.3元、其他交通费15000元;与2020年33330元相比,减少9354.9元,主要原因是本年度列支的办公经费减少。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况:无。

2.房屋情况:我单位使用区政府办公楼办公室,46.72平米。

七、绩效情况说明

2021年决算我单位涉及绩效目标管理的项目是5个,分别是科协基层组织建设3+1工作经费、全民科学素质工作经费、科协机关工作经费、学术交流、科技工作者工作经费、同财预[2021]19号、同财教[2020]164号,实际执行金额1746926.24元。

第四部分名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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